За 9 месяцев 2012 г. общая выручка "РусГидро" снизилась на 24,6%
Отчетные данные Группы за девять месяцев 2011 года включают в себя финансовые результаты ряда энергосбытовых компаний, которые отражены до даты выбытия — 28 марта 2011 года, когда эти компании были переданы в качестве вклада в уставный капитал ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".
За 9 месяцев 2012 года общая выручка Группы снизилась на 24,6% и составила 215,061 млрд рублей по сравнению с 285,232 млрд рублей за 9 месяцев 2011 года. Расходы Группы по текущей деятельности снизились на 18,4% и составили 193,519 млрд рублей по сравнению с 237,038 млрд рублей за аналогичный период 2011 года. Снижение выручки и расходов Группы за 9 месяцев 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с выбытием сбытовых компаний в конце марта 2011 года.
Сопоставимая общая выручка (без учета группы выбытия) выросла на 13,5% с 189,447 млрд рублей до 215,061 млрд рублей. Данное изменение обусловлено следующими факторами:
- увеличением выручки от реализации электроэнергии в связи с приобретением 12 сентября 2011 года ООО "Энергосбытовая компания Башкортостана", финансовые результаты которого включены в отчетность Группы с даты приобретения;
- снижением выручки от реализации мощности в связи с отменой инвестиционной составляющей в тарифах гидроэлектростанций в 2012 году, а также применением тарифов для оплаты мощности ГЭС во второй ценовой зоне со второго квартала 2011 года вместо цен, сформированных по результатам конкурентных отборов мощности.
Сопоставимые расходы по текущей деятельности (без учета группы выбытия) выросли на 29,1% с 149,869 млрд рублей до 193,519 млрд рублей. Рост данного показателя объясняется следующими факторами:
- увеличением расходов на покупную электроэнергию и расходов на распределение электроэнергии в сбытовом сегменте Группы в связи с приобретением
ООО "Энергосбытовая компания Башкортостана", а также ростом цен покупки энергии в 3-м квартале в связи с ростом свободных цен на электроэнергию со 2-го полугодия;
- увеличением расходов на топливо, используемое для выработки электрической и тепловой энергии объектами тепловой генерации субхолдинга "РАО ЭС Востока", в связи с ростом потребления мазута из-за перебоев в поставках газа, с одновременным увеличением объемов выработки электроэнергии и отпуска тепла;
- начислением убытка от обесценения дебиторской задолженности субхолдинга "РАО ЭС Востока" за 9 месяцев 2012 года по сравнению с доходом от восстановления убытка от обесценения дебиторской задолженности в аналогичном периоде 2011 года.
Показатель EBITDA в отчетном периоде снизился на 32,6% и составил 39,922 млрд рублей против 59,237 млрд рублей за аналогичный период предыдущего года. Снижение показателя EBITDA обусловлено изменением структуры Группы, а также отменой целевой инвестиционной составляющей в тарифах гидроэлектростанций в 2012 году.
За 9 месяцев 2012 года Группа получила чистый убыток в размере 2,53 млрд рублей против чистой прибыли в размере 34,792 млрд рублей за аналогичный период предыдущего года. Возникновение чистого убытка в отчетном периоде связано, главным образом, с отражением следующих неденежных операций:
- признание убытка от экономического обесценения основных средств в размере
7,002 млрд рублей в отношении поступления основных средств по единицам, генерирующим денежные средства, обесцененным в предыдущие периоды;
- перенос накопленного убытка от переоценки акций ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" в размере 7,169 млрд рублей на прибыли и убытки в связи с существенным и продолжительным снижением их котировок;
- начисление убытка от обесценения дебиторской задолженности в размере
4,681 млрд рублей в результате анализа просроченной дебиторской задолженности и оценки вероятности ее погашения;
- признание убытка в размере 3,189 млрд рублей от уменьшения чистых активов ОАО "ДРСК", классифицированного как прекращаемая деятельность, до справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу.
По состоянию на 30 сентября 2012 года активы Группы увеличились на 30,214 млрд рублей до 841,997 млрд рублей по сравнению с аналогичным показателем на 31 декабря 2011 года. Увеличение активов преимущественно связано с увеличением основных средств и незавершенного строительства Группы (в основном по Саяно-Шушенской ГЭС и Загорской ГАЭС-2).
Обязательства Группы на конец отчетного периода выросли на 29,321 млрд рублей до 315,445 млрд рублей по сравнению с аналогичным показателем на 31 декабря 2011 года. Увеличение обязательств произошло в основном за счет получения заемных средств от ОАО "Сбербанк России", ОАО "Росбанк", UniCredit Bank Austria AG, ОАО "Банк Москвы".
-
12-14 февраляВсероссийский практикум
-
12-14 ноябряВсероссийская конференция
<< | Январь, 2013 | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- Цикличность нефтегазовой геологоразведки: с чем может быть связан новый цикл прироста запасов?
- Абразивное сырье Северного Кавказа и возможности его промышленного использования
- Налоговые инструменты стимулирования экономического роста в горнодобывающем секторе
- Состояние лицензирования геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на территории Арктической зоны Российской Федерации
- Государственные центры по переработке упорных руд как путь организации золотодобычи в России
- Нужна ли России собственная сырьевая база для производства титана?
- Недропользование и ведение сельского хозяйства: конкуренция земельно-правовых приоритетов?
- О совершенствовании нормативно-правового регулирования добычи полезных ископаемых из попутных вод при разработке месторождений углеводородов
- Правовой анализ ограничительных мер США в отношении поставок российской нефти и российских нефтепродуктов
- Сырьевая база свинца и цинка России. Региональные особенности освоения и перспективы развития по 2040 г.