ПАО "СИБУР Холдинг" опубликовало операционные и финансовые результаты деятельности за 2014 год в соответствии с МСФО.
Ключевые операционные показатели:
Рост объемов переработки ПНГ на 6,3% по сравнению с 2013 годом;
Рост объемов фракционирования ШФЛУ на 20,1% год к году;
Рост объема продаж жидких углеводородов на 34,7%.
Ключевые финансовые показатели:
Увеличение выручки почти на 34% год к году;
Увеличение выручки от продаж в группе топливно-сырьевых продуктов более чем на 50%;
Увеличение выручки в группе базовых полимеров на 68,3% благодаря работе "Тобольск-Полимера";
Снижение выручки в группе синтетических каучуков на 14,1%;
Рост показателя EBITDA более чем на 30% год к году, до более 100 млрд рублей;
Снижение чистой прибыли на 44,8% из-за курсовых разниц.
Результаты операционной деятельности:
В 2014 году газоперерабатывающие заводы (ГПЗ) СИБУРа увеличили объем переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) на 6,3% по сравнению с 2013 годом — до 20,8 млрд куб. метров ПНГ. В результате на ГПЗ было выработано 18 млрд куб. метров природного газа(1), что на 6,4% превышает результат 2013 года, и произведено 5,2 млн тонн широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ), что на 6,6% выше, чем годом ранее.
В 2014 году СИБУР увеличил объем реализации большинства топливно-сырьевых продуктов. Объем реализации природного газа вырос на 35,2% по сравнению с 2013 годом и составил 16 млрд куб. метров. Объем продаж жидких углеводородов, включая сжиженные углеводородные газы (СУГ), нафту и ШФЛУ, составил 6,5 млн тонн, увеличившись на 34,7% по сравнению с 2013 годом. Объем продаж нефтехимической продукции в 2014 году вырос на 5,6% по сравнению с прошлым годом и составил 2,2 млн тонн, в том числе объем продаж полипропилена увеличился в 1,9 раза — до 393,7 тыс. тонн.
Финансовые результаты:
СИБУР в 2014 году продемонстрировал сильные финансовые результаты, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру во второй половине года. Показатель EBITDA компании вырос на 30,3%, составив 102,8 млрд рублей благодаря трехкратному росту EBITDA в нефтехимическом сегменте, а также росту этого показателя в топливном-сырьевом сегменте. Продолжавшееся в течение 2014 года освоение мощностей нового комплекса "Тобольск-Полимер" позволило увеличить объем производства и продаж полипропилена. Завершение в 2014 году строительства продуктопровода от Пуровского ЗПК до "Тобольск-Нефтехима" обеспечило доступ к дополнительным ресурсам ШФЛУ. Прием в переработку новых объемов сырья на расширенных газофракционирующих мощностях в Тобольске позволил увеличить объемы производства топливно-сырьевых продуктов.
Выручка компании в 2014 году выросла по сравнению с 2013 годом на 33,8% и составила 361 млрд рублей. СИБУР продемонстрировал значительный рост показателей в группе топливно-сырьевых продуктов благодаря расширению торговых операций по нафте за счет работы морского терминала в Усть-Луге. Расширение мощностей по транспортировке сырья и газофракционированию, а также рост объемов переработки ПНГ позволили компании увеличить производство СУГ и нафты. В результате выручка компании в этой продуктовой группе выросла на 50,1% и составила 217,2 млрд рублей. Компания также увеличила выручку в группе базовых полимеров на 68,3% — до 38,4 млрд рублей благодаря работе "Тобольск-Полимера". Увеличение мощностей по выпуску полиэтилентерефталата (ПЭТФ) и пуск новых производств БОПП-пленки оказал положительное влияние на выручку в сегменте пластиков и продукции органического синтеза. При этом выручка от реализации синтетических каучуков снизилась на 14,1% — до 27,8 млрд рублей на фоне негативной рыночной конъюнктуры. В целом выручка от реализации продукции нефтехимии выросла на 14,2% и составила 132,5 млрд рублей.
Ослабление курса рубля также положительно сказалось на выручке и показателе EBITDA компании, так как цены реализации на большую часть продуктов привязаны к международным котировкам, выраженным в долларах и евро, в то время как операционные затраты в основном номинированы в рублях.
Чистая прибыль компании за 2014 год снизилась на 44,8% — до 25,1 млрд рублей. Негативное влияние на динамику чистой прибыли оказал убыток от курсовых разниц, который составил 85,4 млрд рублей, что было частично компенсировано неденежным доходом, связанным с консолидацией ООО "Юграгазпереработка" и дальнейшей ее переоценкой по рыночной стоимости.
Капитальные вложения компании в 2014 году снизились на 3,3% по сравнению с 2013 годом и составили 67,7 млрд рублей. Небольшое снижение уровня капвложений связано с завершением в 2013 году и начале 2014 года ряда крупных инвестиционных проектов, при этом в конце 2014 года СИБУР приступил к активной фазе реализации проекта "ЗапСибНефтехим".